La AGN aprobó 17 nuevos informes
En la sesión, los auditores generales trataron 19 informes de los cuales dos continúan en tratamiento. Los informes aprobados están relacionados con el Ministerio de Economía, Ministerio de Capital Humano, Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina, entre otros.
El Colegio de Auditores de la AGN aprobó 17 informes de auditoría, durante una sesión que se llevó a cabo en la sede de la Av. Rivadavia. Del encuentro participaron: el presidente, Juan Manuel Olmos; los auditores generales Javier Fernández, Alejandro Nieva y la auditora general María Graciela De la Rosa.
Los informes estarán disponibles en el sitio web de la AGN en los próximos días, luego de ser recepcionados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. Para recibir alertas cuando los informes pasan al dominio público, suscribirse aquí.
Los informes aprobados y de los que se tomaron conocimiento en la sesión fueron los siguientes:
Auditorías de control externo financiero gubernamental
- MINISTERIO DE ECONOMÍA
Estados Financieros correspondientes al “Programa Integral del Hábitat”.
Informe de Auditoría. Período auditado: 01/01/2022 y el 31/12/2022.
Presentado por el Dr. Fernández.
Aprobado por unanimidad. - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO
Estados Financieros del “Programa “Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior - Parte 1”
Informe de Auditoría. Periodo auditado: 01/01/2023 y el 31/12/2023.
Presentado por el Dr. Fernández.
Aprobado por unanimidad. - MINISTERIO DE ECONOMÍA
Estados Financieros correspondientes al “Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”
Informe de Auditoría. Periodo: 01/01/2023 y el 31/12/2023.
Presentado por el Dr. Fernández.
Toma conocimiento. - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Estados Financieros Consolidados Condensados y Separados Condensados.
Informes de Revisión de los Auditores Independientes.
Periodo auditado: período intermedio al 31/03/2024.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Informe sobre los Estados Contables del BCRA
informe del Auditor Independiente. Periodo auditado: 2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa
Aprobado por unanimidad. - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Informe sobre los Estados Contables del BCRA Memorando sobre el Sistema de Control Interno Contable del BCRA y la solicitud de “Reserva” por referirse al funcionamiento del Sistema de Control Interno Contable de la entidad.
Periodo auditado: ejercicio 2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Informe Especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica el Banco Central de la República Argentina para cumplir con las normas de la Unidad de Información Financiera en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del terrorismo referido al BCRA y la solicitud de “Reserva” en razón de tratarse de un Informe exigido por la UIF y de las disposiciones legales y reglamentarias existentes referidas a la difusión de información sobre Lavado de Activos de Origen Delictivo.
Periodo auditado: Estados Contables al 31/12/2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO
Estados Contables
Informe del Auditor Independiente. Periodo auditado: 2022.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
Estados Contables. Informe de Revisión del Auditor Independiente.
Periodo auditado: Períodos Intermedios finalizados el 30/06/2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa
Toma conocimiento. - NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
Estados Contables. Informe del Auditor Independiente.
Periodo auditado: ejercicio finalizado el 31/12/2023.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO
Estados Contables. Informe del Auditor Independiente.
Periodo auditado: ejercicio finalizado el 31/12/2020.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA
Estados Contables. Informe del Auditor Independiente.
Periodo auditado: ejercicio finalizado el 31/12/2022.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
Controles Interno y Contable. Solicitud de “Reserva”, por referirse al funcionamiento del Sistema de Control Interno y Contable de la entidad.
Periodo auditado: ejercicio finalizado el 31/12/2020.
Presentado por la Lic. De la Rosa
Aprobado por unanimidad. - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
Informe sobre Controles Interno y Contable.
Periodo auditado: ejercicio finalizado el 31/12/2021.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
Informe respecto Estados Contables de AGP.
Informe del Auditor Independiente. Periodo auditado: ejercicio finalizado el 31/12/2022.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD
Informe sobre Controles Interno y Contable de AGP. Solicitud de “Reserva” por referirse al funcionamiento del Sistema de Control Interno y Contable de la entidad.
Periodo auditado: ejercicio finalizado el 31/12/2022.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Aprobado por unanimidad. - AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA
Certificación de las Transferencias de Fondos del Estado Nacional en Concepto de Aportes de Capital.
Periodo auditado: 2022.
Presentado por la Lic. De la Rosa.
Tomo conocimiento.
Auditorías de control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental.
- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
Examen Especial "Impacto de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados a la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)".
Periodo auditado: 01/07/2016 al 31/12/2019.
Presentado por el Dr. Fernández.
Continúa en tratamiento. - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS Malbrán)
“Gestión para la prevención, mitigación y alertas destinadas a la reducción de riesgo de desastres”.
Informe de Auditoría. Período auditado: del 01/01/2019 al 31/12/2021.
Presentado por la Lic. de la Rosa
Continúa en tratamiento.
La próxima sesión del Colegio de Auditores Generales está prevista para el 11 de septiembre.